根据集团公司年度审计计划,集团公司风控部派出三个审计组于7-9月期间,对五大平台公司及下属单位共44家公司2020年的经济效益情况进行审计。审计内容包括审查、评价经营管理活动的经济性、效率性和效果性,内部控制及风险管理体系的建立及执行的有效性等进行综合审计。
审计主要围绕营业收入、利润总额、净资产收益率、经营费用等定量考核指标完成情况,也包括控制融资成本费用率、保障农民工工资支付等特殊考核指标完成情况,对五大平台公司2020年度各项考核指标预算完成情况进行了审计评价。
审计过程中共出具审计意见建议12项,针对审计中各单位存在的问题,风险控制部将逐项督促落实整改,提升整改效能。