根据市国资委交办关于市委巡察发现集团公司存在“一违三乱两高两低”专项整治工作存在问题,集团公司党委高度重视,迅速研究整改落实举措。
2020年12月25日下午,集团纪委组织“六位一体”联合监督检查组,对照“一违三乱两高两低”问题明细清单,现场调取集团本部近三年财务凭证、车辆使用相关台账以及人事、投资、业务招待、公务用车等相关制度进行了细致的检查。检查中发现集团本部存在超标准报销业务招待费用、部分采购报销单、宣传费未附明细等问题。检查组根据检查结果列出问题清单,要求相关部门深入分析问题原因,制定相应整改防控措施,对能够立即整改的,迅速整改到位;对暂时不具备整改条件的,制定相应整改计划和工作措施。
通过检查,集团公司将专项治理工作中发现的共性问题和易发事项纳入了风险防控体系,完善了相关规章制度,实现了对问题的常态长效防控。下一步,集团纪委将持续推动集团党委进一步压实压紧巡察整改主体责任,聚集工作重点,坚持问题导向,高质量完成好市委巡察整改工作。